中国注册会计师协会关于印发<<企业内部控制审计指引实施意见>>的通知

[会协〔2011〕66号]  [2011-10-11]

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

  附件:企业内部控制审计指引实施意见

附件:点击下载

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