中国注册会计师协会关于印发<<企业内部控制审计指南(征求意见稿)>>的通知

[会协〔2011〕47号]  [2011-08-23]

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。

  联系人:中注协专业标准部 陈龙伟

  电 话:010-88250206

  传 真:010-88250066

  电子邮件:standards@cicpa.org.cn

  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039

  附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)

附件:点击下载

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